SAP IMG ( Implementation Guide) 세팅, MM 모듈 위주 정리
IMG 란 무엇인가?
Implementation Guide의 약자로, SAP Customizing Implementation Guide 입니다.
기업의 표준, 구조, 모듈별 업무 프로세스의 각 단계, 시스템 구성 작업 등을 상세한 절차와 함께 제공하여, 기업별 맞춤형 설정을 가능하게 합니다.
- 빠르고 안전하며 비용 효율적인 방식으로 회사의 SAP 기능을 구성하세요
- 회사 요구 사항에 맞게 표준 기능을 조정하세요
- 구현 또는 업그레이드 프로젝트를 관리, 편집 및 분석합니다.
- 프로젝트 관리 도구를 사용하여 구현 단계를 문서화하고 모니터링합니다.
- 일관성을 보장하기 위해 품질 보증 시스템에서 프로덕션 시스템으로 구성 데이터를 자동으로 전송합니다.
T-code : SPRO 를 통해서 접근이 가능합니다.
✔ IMG 설정을 확인하기 위해 찾는 법
- 좌측 Structure 매뉴 트리에서 직접 찾거나, 단축키 “Ctrl+F” 를 통하여 검색이 가능합니다.
0) 조직 구조
SAP에서 조직 세부 사항은 크게 두 가지 주요 영역으로 나뉩니다: 재무 영역과 물류 영역으로, 각각 기업 구조와 프로세스 관리의 다른 측면을 나타냅니다.
✅ 재무영역에 주로 다루는 영역
- Company code(회사코드)
- Controlling area
- Currency and More
✅ 물류영역에서 주로 다루는 영역
- Plant(플랜트)
- Storage Location(저장위치)
- Sales organization
- Sales Distribution channel
- Sales Division , ETC
1) Plant
SAP에서 공장(Plant)은 공장, 유통 창고 또는 저장 창고의 물리적 위치를 식별합니다.
IMG 설정 경로
- Enterprise Structure → Definition → Logisitics - General → Define, Copy, delete, check Plant
- 조직구조 → 정의 → 물류 - 일반 → 플랜트 정의, 복사, 삭제, 확인
Plant(공장)은 조직 구조에 다음과 같이 포함됩니다.
- 공장은 단일 Company Code(회사코드) 에 배정되며, 하나의 회사코드는 여러 Plant 값을 가질 수 있습니다.
- 플랜트 내 여러 Storage Loaction 이 속할 수 있습니다.
- 공장은 여러 영업조직(Sales Organization)과 유통채널(Distribution Channel) 조합에 배정될 수 있습니다.
- 공장은 여러 출하지점(Shipping Point)을 가질 수 있으며, 하나의 출하지점은 여러 공장에 배정될 수 있습니다.
✅ 공장이 중요한 역할
- 자재평가
- 재고관리
- MRP
- 생산
- MRP
- 설비 유지보수
2) Storage Location
저장 위치(Storage Location)는 공장(Plant) 내에서 재고가 실제로 보관되는 장소를 의미합니다.
IMG 설정 경로
- Enterprise Structure → Definition → Materials Management → Maintain storage location
✅ 저장위치의 주요 속성
- 하나의 공장에는 하나 이상의 저장위치가 있을 수 있습니다.
- 저장위치는 설명과 최소 한 개의 주소를 가집니다.
- 저장위치별로 자재 데이터를 관리할 수 있습니다.
- 재고는 저장위치 단위에서 수량 기준으로 관리되며, 금액 기준은 적용되지 않습니다.
3) Purchase organization
구매 조직(Purchase Organization)은 MM(Material Management) 관점에서 기업 구조(Enterprise Structure)의 일부입니다. SAP의 자재 관리(MM) 및 구매(Purchasing) 관점에서 모든 구매 활동을 담당하는 조직 단위입니다.
구매활동에는 견적(RFQ), 구매 주문(PO)등의 처리가 포함됩니다.
IMG 설정 경로
- SPRO → SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Definition → Materials Management → Maintain Purchase organization
✅ 구매조직의 주요 속성
- 하나의 구매조직은 여러 회사코드에 배정될 수 있습니다. → 그룹 전체 구매(Corporate-Group-Wide Purchasing)
- 하나의 구매 조직은 하나의 회사 코드에만 배정될 수 있습니다. → 회사별 구매(Company-Specific Purchasing)
- 구매 조직은 하나 이상의 공장(Plant)에 배정되어야 합니다. → 공장별 구매(Plant-Specific Purchasing)
- 구매 조직은 모든 구매문서의 선택 기준 역할을 합니다.
- 구매 통계에서 클라이언트 다음으로 가장 높은 집계단위입니다.
4) Material Master
자재마스터(Material Master)는 MM의 모든 프로세스의 기초 데이터이며 구매, 생산, 재고, 회계와 직접 연결되는 중요한 기준정보입니다.
IMG 설정 경로
SPRO → SAP Reference IMG → Logistics - General → Material Master
자재유형 설정
SPRO → Logistics - General → Material Master → Basic Settings → Material Types
자재 번호범위 설정
SPRO → Logistics - General → Material Master → Basic Settings → Material Number Ranges
자재그룹 설정
SPRO → Logistics - General → Material Master → Settings for Key Fields → Define Material Groups
산업구분 설정
SPRO → Logistics - General → Material Master → Basic Settings → Define Industry Sectors
| 항목 | 설명 | 비고 |
| 자재유형(Material Type) | 자재의 용도 및 관리 방법 구분 (ROH/HAWA/FERT 등) | 재고 및 회계 연동 영향 |
| 자재번호 범위 | 자재번호 자동/수동 방침 및 포맷 | 사업장 정책에 따라 난수/구조코드 선택 |
| 산업구분 / Sector | 어떤 산업군 자재인지 (M - 제조, D - 서비스 등) | 기본 검색 도움 |
| 평가클래스(Valuation Class) | 회계 G/L 자동계정결정의 기준 | OBYC와 연계 |
| 기본단위(BOE) | 자재의 표준 재고단위 설정 (EA/KG/L 등) | 변경 시 재고 차이 리스크 |
5) Vendor Master
벤더마스터는 구매 거래의 기본 파트너 정보이며, 구매조직·플랜트·회사코드 단위로 관리됨.
ECC에서는 Vendor Master, S/4HANA에서는 BP(Business Partner) 개념으로 통합됨.
IMG 경로
ECC 기준 : SPRO → Materials Management → Purchasing → Vendor Master
S/4HANA 기준: SPRO → Cross-Application Components → SAP Business Partner → Business Partner → Basic Settings
| 항목 | 설명 | 비고 |
| 파트너기능(Partner Function) | VN(공급자), PI(송장공급자), OA(주문담당 등) | 회계/구매 분리 가능 |
| Vendor Account Group | 어떤 필드가 필수인지 결정 | 필드선택과 역활 동일 |
| 번호범위 | BP/벤더 코드 생성 규칙 | ECC vs S/4 다른 구조 |
| Purchasing View 활성화 | 구매조직 단위 데이터 유지 | 결재조건/Incoterms 관리 |
BP에서는 Vendor/Customer 겸용 가능 → 중복 생성 예방
6) Purchase Order
구매오더(PO: Purchase Order)는 실제 구매 계약이 확정되는 단계로, MM 모듈에서 가장 많이 사용되는 트랜잭션 중 하나입니다.
IMG 경로
- 문서유형 설정
Purchasing → Purchase Order → Define Document Types - 번호범위 연결
Purchasing → Purchase Order → Define Number Ranges → Assign Number Ranges to Document Types - 릴리즈 전략 설정
Purchasing → Purchase Order → Release Procedure - 메시지 출력(양식)
Purchasing → Messages → Output Control
| 항목 | 설명 | 예시/비고 |
| 문서유형(Document Type) | NB(표준 PO), FO(Framework Order), UB(스톡이전) 등 | 구매시 프로세스 흐름 결정 |
| 번호범위 | PO 번호 자동/수동, 범위 구간 설정 | 회사 정책에 따라 구조 다름 |
| 릴리즈 전략(결재) | 구매금액/구매그룹 기준 승인체계 | ERP에서 전자결재 역할 |
| 출력조건/양식 | PO PDF/PRINT 발행 형식 | Smartform/SAPScript 연계 |
| 계정지정(Category) | K(원가센터), A(자산), U(미지정) | FI/CO 결제 연동 |
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